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今年我区工程审计已核减3.8亿元

发布日期:2017-03-16 作者:徐艳梅 顾建荣 阅读:558

实际施工与图纸不一样,以为由此可钻空子捞油水?想得美!今年以来,区审计局明确工程审计方向、重点、内容及条理,已完成工程审计项目475个,送审金额67.26亿元,审计核减3.8亿元,同比增加6000万元,核减率5.65%。

在某安置房工程审计中,由于项目规模大、设计变更较多,为确保审计结果的准确性,区审计局专职复核人员一同参与了项目现场核实,发现一栋高层一个单元由于规划红线的改变未能实施,施工单位竣工图未进行修改,而监理单位认可了未实施工程量。通过专职复核人员现场认真核对,发现施工单位利用竣工图纸多计合同内工程量近300万元,遂向建设单位指出存在的问题,并要求对监理单位履职不到位和施工单位高估冒算的行为进行处理。

今年,区审计局的工程审计实现了覆盖面全、结果准、实施速度快,并且“零投诉、零复议、零诉讼”。在这一过程中,区审计局实行的“六项制度”起到了重要作用。“六项制度”即计算机信息化管理制度、工程现场核实制度、审计问题报告制度、工程结算专职复核制度、审计质量抽查制度及审计结果报送区政府制度。上述安置房工程的问题就是通过工程结算专职复核制度发现的。

为提高审计效率,区审计局采用了计算机信息化管理,实时监管,并且100%现场核实,对每个审计项目,项目主审带领工程审计人员进行现场勘测,拍好现场照片,写好勘踏笔录,并再次核对,由建设、施工、监理和审计人员(包括项目主审)核实无误后共同签字确认,最后将相关影像资料和现场记录上传至计算机信息管理平台。

在某绿化工程项目的审计中,通过抽查,审计人员发现现场苗木与上报苗木数出入较大,立即书面报告该情况。区审计局十分重视,调集审计力量充实审计组,对该绿化工程进行全面清点,最终核减多计苗木价款500余万元。为严格控制审计人员自由裁权,区审计局实行审计问题报告制度,规定外聘审计人员在审计中发现问题应在核实现场前书面向科室报告,不得隐瞒截留审计中发现的问题。

除以上措施外,区审计局还根据全年审计项目完成情况,对审计项目进行不低于总数十分之一的质量抽查复审,并在每个项目审计完成后,将审计报告报送区政府,给予建设性建议。